銷售貨物產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,期末應(yīng)該怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 小規(guī)模納稅人,月銷售額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元,產(chǎn)生增值稅,但是不需要繳納,應(yīng)該怎么進(jìn)行增值稅賬務(wù)處理?
薄荷
于2019-08-02 15:54 發(fā)布 ??3206次瀏覽
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軼塵老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-02 15:56
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
小規(guī)模納稅人,月銷售額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元產(chǎn)生增值稅,但是不需要繳納, 應(yīng)該將增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
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(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
小規(guī)模納稅人,月銷售額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元產(chǎn)生增值稅,但是不需要繳納, 應(yīng)該將增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
2019-08-02 15:56:18

借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,交稅的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅貸銀行,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)需要看你們普通發(fā)票和你們稅局設(shè)置公式需要 看具體申報(bào)情況,你到時(shí)候有問(wèn)題再截圖吧
2019-03-02 15:23:29

你好,同學(xué)。
你是否差額計(jì)稅?
2019-11-01 21:16:50

你好!按發(fā)票金額填寫(xiě)就可以的
2019-05-29 16:46:03

小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%)
增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-11-05 10:22:17
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