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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-08-02 16:32

你好同學(xué)
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款
這樣就沖掉了,同學(xué)。

追問

2019-08-02 16:33

那還沒付款,先入庫的怎么做賬呢?入庫單直接做資產(chǎn)管理系統(tǒng)里面新增卡片嗎?

何江何老師 解答

2019-08-02 16:37

對的,你要增加卡片
還沒付款的情況下也可以入庫,借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款
這樣就行了,
然后再付錢就是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。

追問

2019-08-02 16:44

老師,我可以資產(chǎn)系統(tǒng)只錄入卡片,不生成憑證嗎?入庫單里的固定資產(chǎn)還是和其它的耗材一樣做賬嗎?

何江何老師 解答

2019-08-02 16:51

也可以的,同學(xué),沒問題的。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 這樣就沖掉了,同學(xué)。
2019-08-02 16:32:29
入庫時,就是這樣做的,借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)領(lǐng)用的時候,是通過折舊費用,來體現(xiàn)的,哪個部門使用,就把資產(chǎn)的折舊費計入哪個部門的費用
2018-11-07 16:49:24
你好!你現(xiàn)在是問做內(nèi)帳的還是外帳的。
2019-05-09 15:22:15
沖掉借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款,負數(shù)之后按發(fā)票做
2020-02-17 20:09:59
您好,掛靠車輛的所有權(quán)(登記證)是否是公司名下?
2020-07-07 20:36:10
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