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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-02 20:55

您好,您需要期初余額先平衡,然后本期借貸方發(fā)生額平衡,才能保證期末余額平衡

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:58

我6月份做5月份的賬,跟之前一個人要的現(xiàn)金余額和銀行余額是不對的是吧,應(yīng)該要4月整月現(xiàn)金、銀行收入,支出額,是嗎

文老師 解答

2019-08-02 21:08

您需要4月末的期末余額表的,

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:10

之前是人員是手機記的流水,跟現(xiàn)金日記賬一樣,我這個只能要現(xiàn)金、銀行總收入和總支出吧

文老師 解答

2019-08-02 21:23

不是的,是根據(jù)現(xiàn)金銀行的余額的

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:24

我現(xiàn)在填的就是現(xiàn)金、銀行最后有多少的余額啊

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:25

這個就是四月底的現(xiàn)金、銀行余額啊,那要什么數(shù)據(jù)

文老師 解答

2019-08-02 21:29

您不能只填現(xiàn)金和銀行,還需要有對應(yīng)的負債或所有者權(quán)益科目,會計恒等式是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:31

我暈了,我剛建賬哪里能直接有負債和所有者權(quán)益呢。直接要現(xiàn)金銀行余額也不行,要四月的現(xiàn)金銀行總得收支也不行,不知道要什么了。

文老師 解答

2019-08-02 21:34

您或者具體問下老板投入了多少錢,還欠水多少欠,還應(yīng)收誰多少欠,還有沒有庫存或固定資產(chǎn),最好這些都需要有的,要不然只有現(xiàn)金銀行這帳是平不了的

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:36

之前沒有的,只有出納記了現(xiàn)金銀行流水賬,沒做過軟件的賬,我這個是內(nèi)賬,不是外賬,所以看看有沒有辦法調(diào)平

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:37

或者期初余額不填,編分錄進去呢

文老師 解答

2019-08-02 21:39

或者那就把銀行和現(xiàn)金的合計金額填在資本公積里面,這樣保證期初余額平恒了,以后就可以了

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:42

你的意思是說在編寫個分錄嗎?怎么編寫?銀行是10854.73現(xiàn)金是65305.27。我比較奇怪現(xiàn)在填寫的初始余額現(xiàn)金和銀行,資產(chǎn)負債表上面的期初卻只有銀行填的數(shù)字,

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:46

初始余額表不用做更改了嗎?就那樣填寫嗎?

文老師 解答

2019-08-02 21:49

需要改的,那資本公積的要填上去的,要不然始終是不平的

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 07:23

意思是在初始余額表里把填上現(xiàn)金銀行這兩個數(shù)嗎

文老師 解答

2019-08-03 09:33

是的,還有資本公積的金額

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 09:34

那就是填寫一樣的數(shù)字嗎,資本公積直接填在年初上嗎?還是寫在借或貸上。現(xiàn)金和銀行的金額就不用改是吧?

文老師 解答

2019-08-03 10:07

您好,就填現(xiàn)金銀行合計的金額,是填在貸方余額里面

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 10:12

那現(xiàn)金和銀行數(shù)這個要不要分開填,也是直接填在貸方嗎?

文老師 解答

2019-08-03 10:13

是的,要分別計入現(xiàn)金和銀行的,這是在借方余額里面的,這樣才可以借貸平衡

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你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2020-07-29 08:59:02
這個不好說,要多方面分析,上期平嗎 余額表平嗎 軟件 做賬嗎
2020-03-18 19:36:31
你好,可能是數(shù)據(jù)計算錯誤,或者有制造費用沒有結(jié)平 需要去查明原因才知道該如何調(diào)整的
2020-01-17 11:08:56
您拍的這個是資產(chǎn)的期初期末余額。 沒有進行自動轉(zhuǎn)賬 注:既使在手工做賬的情況下,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負債表也不會平衡。或是進行完自動轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)后,又重新做了損益類的發(fā)生情況的憑證,沒有再次進行自動轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:通過賬簿匯總查詢,查詢所有損益類科目的期末余額情況,應(yīng)該全部為零,若不為零,則屬于上述兩種情況。 新增了某一級科目,并且做憑證時,選擇了該科目。 原因:新增某一級科目后,并沒有相應(yīng)地修改對應(yīng)的報表公式,導(dǎo)致報表公式取不到新增科目的金額,資產(chǎn)負債表不平衡。 修改了資產(chǎn)負債表的報表公式 原因:若修改資產(chǎn)負債表的報表公式,而導(dǎo)致公式錯漏,則取不到己發(fā)生科目的金額,資產(chǎn)負債表不平衡。 修改了科目設(shè)置中的科目屬性。原因:當(dāng)把某科目的科目屬性修改后,其默認方向發(fā)生改變,在報表中取I7(期末余額)時,通常會出現(xiàn)負數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平衡。 年中建賬初始化時,損益類科目余額不為零(即上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:資產(chǎn)負債表的年初數(shù)不平,期末數(shù)平衡。原因:資產(chǎn)負債表年初數(shù),未分配利潤項取不到上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益的部分(收支相抵的利潤),期末數(shù)因為本月若有做結(jié)轉(zhuǎn)損益,則取到對應(yīng)數(shù)平衡。 期初借貸方錯誤 。 登錄日期不是報表月的最后一天 。 有未記賬的憑證 。 報表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯誤。
2020-01-13 18:04:58
你好,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個不平的差額
2019-12-04 15:40:53
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