
我們公司是一次性給對方開一個大額發(fā)票,然后對方每期給我們轉款,轉一兩個月以后那個發(fā)票額度用完了,我們再開一個大額發(fā)票給他們,那這個會計分錄要怎么做呢?是在收到貨款時做預收賬款呢還是
答: 你好 借銀行存款貸預收賬款 應交稅費-應交增值稅 按月做收入 借預收賬款貸主營業(yè)務收入 結轉成本
月初預收賬款10萬開出發(fā)票,本月實際銷售5萬,月末請問我應該如何處理會計分錄
答: 借:銀行存款 10 貸:預收賬款 應交稅費 借:預收賬款 5 貸:主營業(yè)務收入 5 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當企業(yè)不設預收賬款科目時,收到預收款并按全款開了發(fā)票,怎樣做會計分錄。 收到尾款怎么做會計分錄。
答: 1預收 時:借銀行存款 貸 應收賬款 2全額開票時: 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 3收尾款時:借銀行存款 貸應收賬款

