
老師,我們之前是代賬公司做的外賬,只要當(dāng)月買了材料同時有銷售他們就按購入金額結(jié)轉(zhuǎn)成本了,六月底原材料余額是0了,實際原材料還有一些,七月份沒有購入材料,但是有銷售,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
答: 看下庫存里面的還有哪些材料,把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了
老師,我想問一下,我有一個單位在產(chǎn)品和原材料負數(shù) 為什么會出現(xiàn)負數(shù) 進77282.91-42082.89-結(jié)轉(zhuǎn)成本3500.1 但貸方余額4萬多 我進貨了7萬多,紅沖了4萬多,結(jié)轉(zhuǎn)成本3萬多 這個月有紅沖的,這個正常嗎?
答: 你好,原材料發(fā)票有未到賬的嗎?產(chǎn)成品的話應(yīng)該是你們的成本轉(zhuǎn)多了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月暫估原材料20萬,這個月原材料購入只有6萬,原材料余額在貸方,怎么處理,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,只能是繼續(xù)暫估,根據(jù)銷售的成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師,外賬原材料不夠領(lǐng)用,要確定數(shù)量與金額才可以做暫估入庫?本月已沖暫估入庫,前幾個月有退貨,前幾個月的結(jié)轉(zhuǎn)成本能不能調(diào)一下?
老師,我公司外賬前幾個月有退貨,這幾個月的結(jié)轉(zhuǎn)成本能不能調(diào)一下。 因為之前暫估了很多原材料。要怎樣來調(diào)呢?
老師,幫我看一下原材料余額在貸方數(shù)量為負數(shù),多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在要怎么做賬需要沖回嗎
老師,麻煩幫我看一下原材料余額貸方出現(xiàn)負數(shù)是什么原因,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。應(yīng)該怎么處理?
原材料出現(xiàn)貸方余額,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,可是已經(jīng)繳了稅款,并且這還是跨年,應(yīng)該怎么辦呢


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2019-08-03 13:47
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