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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-03 15:42

你好,你計提的時候,貸方是通過其他應(yīng)付款科目核算?

不忘初心 追問

2019-08-03 15:50

應(yīng)付職工新

鄒老師 解答

2019-08-03 15:51

你好,那這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
借;以前年度損益調(diào)整——管理費用,貸;利潤分配——未分配利潤

不忘初心 追問

2019-08-03 16:28

直接用利潤分配行不?小會準(zhǔn)

鄒老師 解答

2019-08-03 16:28

你好,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是這樣做分錄
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;利潤分配——未分配利潤

不忘初心 追問

2019-08-03 17:04

謝謝

鄒老師 解答

2019-08-03 17:05

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,你計提的時候,貸方是通過其他應(yīng)付款科目核算?
2019-08-03 15:42:39
你好,是一樣,借管理費用一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資
2019-04-07 10:49:54
借:管理費用等--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費 貸:銀行存款
2019-02-21 10:33:04
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目
2017-05-06 09:02:05
需要計提工會經(jīng)費的。職工福利費不用計提的,實際發(fā)生時直接登記。
2018-03-05 17:18:17
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