
老師,請教下,公司成立,前期費(fèi)用100多萬,從一個私戶轉(zhuǎn)過來的,轉(zhuǎn)到私戶上的,這個做賬要怎么做合適呢?是按借款寫收據(jù)還是寫個墊款合同呢?
答: 你好 這個不是借款 因為沒有轉(zhuǎn)到公戶 這個是個人與個人之間的往來。如果是個人墊付的公司費(fèi)用款 那你掛借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-個人 報銷給個人借其他應(yīng)付款貸銀行存款 這樣來掛
老師,想問問你,如果長期借款是以私戶名義借的,現(xiàn)在想還了,然后走回公戶借,需要如何操作較好?但資金不夠,銀行答應(yīng)放款給我們走流程,后又馬上還回銀行,這樣公戶的流水不行吧,走回公戶,主要目的是借款費(fèi)用能做賬,增加費(fèi)用
答: 你們從銀行貸款,然后直接轉(zhuǎn)給個人?個人的錢不可以直接給你公戶
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專修發(fā)票提前抵扣做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款-費(fèi)用,后來來了合同,付款單,直接做借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款,本來應(yīng)該做借長期待攤費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅貸銀行存款,但是進(jìn)項稅提前做了分錄,我直接做借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款,第二年如何調(diào)整,要用待處理財產(chǎn)損益嗎
答: 你好,你這是價稅分開來做的,第一個沒有問題,你合計起來不也是借長期待攤費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸應(yīng)付賬款, 銀行存款,那上面你前兩個分錄合計起來,不就是我寫的這個。


陸 追問
2019-08-03 20:36
meizi老師 解答
2019-08-04 09:50