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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-03 20:19

您好,是的,是按不含稅進價的,您的成本結(jié)轉(zhuǎn)的方法要前后一致,要么加權(quán)平均,要么先進先出,

舒服的咖啡 追問

2019-08-03 20:23

我們進貨的時候上面價格都是含稅價,這樣的話我要自己算不含稅價?
我可以按收到的進項發(fā)票上面不含稅價格來結(jié)轉(zhuǎn)嗎

文老師 解答

2019-08-03 20:25

您收到的是增值稅專用發(fā)票嗎

舒服的咖啡 追問

2019-08-03 20:25

我意思是我這個月開了60萬發(fā)票出去,但是實際收到的進項票是另外一家的,但是那邊是預(yù)付的 這批貨我還沒有開發(fā)票給人家。但是這個月我拿他開的進項票抵扣了。我可以按他這批進價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?還是要按60萬那批實際進價來結(jié)轉(zhuǎn)?

舒服的咖啡 追問

2019-08-03 20:26

或者你說我是鋼材批發(fā)的,適合哪種方法來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。具體要怎么做

文老師 解答

2019-08-03 20:31

可以按實際的60萬的那批貨來結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有收到發(fā)票,可以先暫估入賬,再結(jié)轉(zhuǎn)成本

舒服的咖啡 追問

2019-08-03 20:36

暫估入賬是怎么弄

舒服的咖啡 追問

2019-08-03 20:36

是專用發(fā)票的

文老師 解答

2019-08-03 20:41

就是按不含稅的金額暫估入賬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商

舒服的咖啡 追問

2019-08-04 15:23

你好

舒服的咖啡 追問

2019-08-04 15:24

我想問這個月我買金稅盤費用一共480我已經(jīng)申報的時候全部抵扣了,會計分錄怎么做呢

舒服的咖啡 追問

2019-08-04 15:25

借管理費用480 貸庫存現(xiàn)金480抵扣時的會計分錄是怎么樣的

舒服的咖啡 追問

2019-08-04 15:38

在嗎

文老師 解答

2019-08-04 15:53

您好,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 (減免稅款)480  借管理費用  -480

舒服的咖啡 追問

2019-08-04 15:59

那我資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費是負數(shù)有問題嗎 上月是有留低稅額的

文老師 解答

2019-08-04 16:06

您好,有留底稅款是負數(shù)正常的

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