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舒服的咖啡
于2019-08-03 20:14 發(fā)布 ??2409次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-08-03 20:19
您好,是的,是按不含稅進價的,您的成本結(jié)轉(zhuǎn)的方法要前后一致,要么加權(quán)平均,要么先進先出,
舒服的咖啡 追問
2019-08-03 20:23
我們進貨的時候上面價格都是含稅價,這樣的話我要自己算不含稅價?我可以按收到的進項發(fā)票上面不含稅價格來結(jié)轉(zhuǎn)嗎
文老師 解答
2019-08-03 20:25
您收到的是增值稅專用發(fā)票嗎
我意思是我這個月開了60萬發(fā)票出去,但是實際收到的進項票是另外一家的,但是那邊是預(yù)付的 這批貨我還沒有開發(fā)票給人家。但是這個月我拿他開的進項票抵扣了。我可以按他這批進價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?還是要按60萬那批實際進價來結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-08-03 20:26
或者你說我是鋼材批發(fā)的,適合哪種方法來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。具體要怎么做
2019-08-03 20:31
可以按實際的60萬的那批貨來結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有收到發(fā)票,可以先暫估入賬,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-08-03 20:36
暫估入賬是怎么弄
是專用發(fā)票的
2019-08-03 20:41
就是按不含稅的金額暫估入賬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商
2019-08-04 15:23
你好
2019-08-04 15:24
我想問這個月我買金稅盤費用一共480我已經(jīng)申報的時候全部抵扣了,會計分錄怎么做呢
2019-08-04 15:25
借管理費用480 貸庫存現(xiàn)金480抵扣時的會計分錄是怎么樣的
2019-08-04 15:38
在嗎
2019-08-04 15:53
您好,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 (減免稅款)480 借管理費用 -480
2019-08-04 15:59
那我資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費是負數(shù)有問題嗎 上月是有留低稅額的
2019-08-04 16:06
您好,有留底稅款是負數(shù)正常的
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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