
你好老師 個(gè)體工商戶(hù) 成立兩年 剛剛要建帳 現(xiàn)有庫(kù)存 和應(yīng)收款項(xiàng) 我該怎樣建期初 憑證科目是什么
答: 你好,剛要建賬,期初都是0,所有的票據(jù)建賬時(shí)做賬,
個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)為企業(yè),個(gè)體時(shí)候未做會(huì)計(jì)賬,轉(zhuǎn)企業(yè)后會(huì)計(jì)建賬只有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,銀行余額,庫(kù)存金額。那么建賬不平的金額應(yīng)該擺在什么科目?
答: 你好。一般會(huì)記入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,賬上應(yīng)收款太亂,我可不可以直接沖了,然后按正確的應(yīng)收掛上去,比如,我現(xiàn)在賬上有應(yīng)收款在貸方的有500,我想把這貸方借掉相互平掉,然后重新按正確的來(lái)掛賬,那我這個(gè)500放在貸方什么科目才能平掉,因?yàn)槲也荒馨言瓉?lái)的憑證找出來(lái)相互對(duì)沖,因?yàn)槲疫@涉及的應(yīng)收科目太多太細(xì)化了,沒(méi)法按原來(lái)的憑證對(duì)沖。
答: 你好!外賬還是內(nèi)賬??jī)?nèi)賬可以,外賬要有正當(dāng)理由才行,不然存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)不開(kāi)對(duì)公賬戶(hù)可以嗎?應(yīng)收賬款可以打到法人個(gè)人銀行卡嗎
老師,一張憑證針對(duì)一個(gè)客戶(hù),可以有其他應(yīng)收款-周雪 科目和其他應(yīng)付款-周雪 科目么?
個(gè)體工商戶(hù)老板卡收款付款一般設(shè)置幾個(gè)會(huì)計(jì)科目?是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)還是只需要設(shè)置一個(gè)?


惜 追問(wèn)
2019-08-04 10:59
莊老師 解答
2019-08-04 11:18
惜 追問(wèn)
2019-08-04 11:21
莊老師 解答
2019-08-04 11:23
惜 追問(wèn)
2019-08-04 11:28
莊老師 解答
2019-08-04 12:01