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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-05 14:27

這個沒有問題我看下,

sugar 追問

2019-08-05 14:31

老師另外7月我開了試驗6個點的紅票,但是報印花稅時合計工程合同總額成負(fù)數(shù)了,我這個月印花稅只報銷售部分可以嗎?

maize老師 解答

2019-08-05 14:37

印花稅是按合同,你們合同是負(fù)數(shù)么?

sugar 追問

2019-08-05 14:38

不是,是扣除了紅票的金額就變負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2019-08-05 14:50

沒看到文件說開紅字印花稅對應(yīng)退稅了

sugar 追問

2019-08-05 14:54

不是說計算印花稅時應(yīng)該扣除紅票金額后再計算嗎?

maize老師 解答

2019-08-05 15:01

哪里說的你的文件依據(jù)呢??

sugar 追問

2019-08-05 15:02

不知道,咨詢來的,覺得不靠譜。又再問問

maize老師 解答

2019-08-05 15:08

沒看到這個,你可以找你稅局問下,我能力有限文件沒找到

sugar 追問

2019-08-05 15:09

好的,謝謝老

maize老師 解答

2019-08-05 19:04

你重新提問下看有沒老師清楚這個。謝謝合作

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您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01
你好,需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
二級科目,財會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
包含1月繳納去年12月的增值稅
2022-12-05 16:59:07
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