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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-03 21:30

您好
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅/銷售額
實(shí)際繳納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額  預(yù)繳的也是實(shí)際繳納的 不需要單獨(dú)減去

V 追問

2021-11-03 21:35

比如 本月銷項(xiàng)10000  進(jìn)項(xiàng)8000增值稅2000  但是本月有預(yù)繳增值稅1000那我這個(gè)月就交2000-1000=1000是這樣嗎

V 追問

2021-11-03 21:36

但是我看增值稅申報(bào)表里的預(yù)繳稅款帶不出開數(shù)

bamboo老師 解答

2021-11-03 21:40

最后是繳納2000-1000=1000
預(yù)繳要自己填寫附表四 主表28欄

V 追問

2021-11-03 21:48

那預(yù)繳的附加稅和印花稅呢  會帶出來嗎
  還是填到哪里

bamboo老師 解答

2021-11-03 21:48

預(yù)繳的附加稅和印花稅也要自己填表的時(shí)候填寫

V 追問

2021-11-03 21:51

填到那個(gè)表 那一欄

bamboo老師 解答

2021-11-03 21:52

對于的附加稅申報(bào)表 財(cái)產(chǎn)與行為稅申報(bào)表 已交稅金欄次

V 追問

2021-11-03 22:32

公司注銷 未分配利潤有盈利 注銷時(shí)需要交個(gè)人所得稅嗎

bamboo老師 解答

2021-11-03 22:47

公司注銷 未分配利潤有盈利 注銷時(shí)需要交個(gè)人所得稅

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您好 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅/銷售額 實(shí)際繳納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 預(yù)繳的也是實(shí)際繳納的 不需要單獨(dú)減去
2021-11-03 21:30:56
你好!附加稅是不減去的了。你按你在公司所在地實(shí)際繳納的增值稅交附加稅。
2019-06-27 15:23:50
你好 是的,在這個(gè)表里面填寫的
2022-01-16 16:41:34
您好,可以的。
2017-08-12 19:53:35
你好這個(gè)是按1%預(yù)繳。
2023-12-14 16:57:24
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