
我有科目 其他應(yīng)付款-代收利息 100元 現(xiàn)在要進(jìn)行年結(jié),請(qǐng)問(wèn)要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?如何操作?
答: 你好,收到了才可以結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有收到不可以
老師,你好,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該是用了上年的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的錢(qián),還有一些以前在其他應(yīng)付款的金額,無(wú)法付出,現(xiàn)在已經(jīng)上繳了國(guó)庫(kù)。都做了歸集上繳,要怎么填賬,用什么科目???
答: 不可能為負(fù)數(shù)的,那你要調(diào)賬,將不是財(cái)政撥款,項(xiàng)目上面的,你要做到非財(cái)政撥款收入里面
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末其他應(yīng)付款借方結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
請(qǐng)問(wèn)老師,其他應(yīng)付款付不出去了,主要是欠股東的錢(qián),公司要注銷(xiāo),怎么結(jié)轉(zhuǎn)最好?
老師你好請(qǐng)問(wèn)公司倒閉,其他應(yīng)付款有20萬(wàn),我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這比,把報(bào)表清平
我們公司是培訓(xùn)學(xué)校,別的機(jī)構(gòu)和我們合作,交的租金作為其他應(yīng)付款嗎,其他應(yīng)付款月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn)公司倒閉,其他應(yīng)付款有20萬(wàn),我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這比,把報(bào)表清平


皎皎2019 追問(wèn)
2019-08-05 15:12
鄒老師 解答
2019-08-05 15:14