
你好,老師,由于前面增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交稅款,后面發(fā)現(xiàn)后,進(jìn)行改正,改正后在增值稅主表的25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)月填寫時(shí)如何處理這個(gè)負(fù)數(shù)?
答: 你好,負(fù)數(shù)代表多繳納的稅款。
上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
答: 你好,多交的是不用填寫在以后期間的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
由于之前多交稅額,導(dǎo)致本月增值稅申報(bào)表的本期已交稅額里面有數(shù)值,這個(gè)賬務(wù)如何處理
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款


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2019-08-05 15:47
月月老師 解答
2019-08-05 15:52
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2019-08-05 16:37