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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 17:17

那就對(duì)的,分錄正確,之前管理費(fèi)用多做了,進(jìn)項(xiàng)少做了,現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng),紅沖管理費(fèi)用

Vicky7.18 追問

2019-08-05 17:19

好的,謝謝老師。你真的很好,好有耐心,以后有不懂的,麻煩你了。

郭老師 解答

2019-08-05 17:28

好的,不用定向提問的,你在提問里面@我就可以的

Vicky7.18 追問

2019-08-06 09:21

郭老師,我們購(gòu)買金蝶軟件費(fèi)用,簽了一年合同,放在待攤費(fèi)用這個(gè)科目合適嗎,主管說放在這里的,為什么不放在管理費(fèi)用里面呢,謝謝

郭老師 解答

2019-08-06 09:25

待攤費(fèi)用都已經(jīng)取消了
直接做管理費(fèi)用就可以

Vicky7.18 追問

2019-08-06 09:31

那放進(jìn)去也沒有關(guān)系吧,那如果攤銷的分錄是不是也要把稅額算進(jìn)去,我同事做的時(shí)候,她只算了金額進(jìn)去,她寫成了借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)軟件攤銷516.22元,(6194.69/12),沒有把稅額加進(jìn)去,貸方:待攤費(fèi)用516.22元,她沒有把稅額加進(jìn)去是不是錯(cuò)誤的,金蝶公司給我們開票價(jià)稅合計(jì)是7000元,她做的分錄是不是有問題

郭老師 解答

2019-08-06 09:35

借預(yù)付,進(jìn)項(xiàng)貸銀存
你做這個(gè)
他這個(gè)如果待攤沒有取消就對(duì)

Vicky7.18 追問

2019-08-06 09:46

但是老師,她其他攤銷的費(fèi)用里面都加了稅額,這個(gè)金蝶軟件里面攤銷時(shí)候,只添加金額,沒有加稅額,應(yīng)該有問題吧,應(yīng)該要把稅額加進(jìn)去吧,我說的是她的數(shù)字有問題吧待攤費(fèi)用數(shù)字應(yīng)該是7000/12=583.33元吧

郭老師 解答

2019-08-06 09:48

你開的專票,攤銷就應(yīng)該是不含稅的金額
稅額都抵扣了增值稅,你攤銷不能抵扣所得稅了

Vicky7.18 追問

2019-08-06 10:19

好的,謝謝老師,是不是只要開了專票抵扣了增值稅了,就不能把稅額再算進(jìn)去抵扣所得稅了,對(duì)嘛

郭老師 解答

2019-08-06 10:22

是的,可以這么理解的

Vicky7.18 追問

2019-08-06 10:24

那如果開了普票或者沒有開票是可以算進(jìn)去攤銷的,對(duì)嘛

郭老師 解答

2019-08-06 10:32

是的,價(jià)稅合計(jì)做賬,

Vicky7.18 追問

2019-08-06 10:33

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-06 11:06

不用客氣的,

Vicky7.18 追問

2019-08-06 14:43

郭老師,比方說,有一張行政部門火車票票面金額174.5元。這筆分錄是不是這樣寫的。借,管理費(fèi)用160.09元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額14.41元,貸銀行存款174.5元。

Vicky7.18 追問

2019-08-06 14:44

我現(xiàn)在就把稅額提出來了,到時(shí)候就不用像我同事那樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額14.41元,貸:管理費(fèi)用 14.41元了,對(duì)嘛,

郭老師 解答

2019-08-06 14:51

不是的,之前借管理費(fèi)用174.5貸銀存174.5
才需要做你寫的第二步

Vicky7.18 追問

2019-08-06 14:58

老師,那我做的第一步,金額稅額都分開了,還要做第二步貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額14.41元,貸管理費(fèi)用14.41元,這個(gè)第二筆分錄還得做嗎

Vicky7.18 追問

2019-08-06 15:00

還是我第一步做錯(cuò)了,先不把加稅分離,直接借管理費(fèi)用174.5元 貸銀行存款174.5,之后再做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額14.41貸管理費(fèi)用14.41

郭老師 解答

2019-08-06 15:14

不需要,你已經(jīng)是價(jià)稅分開做的了

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那就對(duì)的,分錄正確,之前管理費(fèi)用多做了,進(jìn)項(xiàng)少做了,現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng),紅沖管理費(fèi)用
2019-08-05 17:17:18
你好,請(qǐng)將問題描述清楚后再提問。否則老師無法根據(jù)您的提問進(jìn)行回答。
2018-10-12 15:00:37
是的,普票的入賬金額就是價(jià)稅合計(jì)的金額 。
2018-01-17 09:14:42
你好,如果是不能抵扣的,需要價(jià)稅合計(jì)計(jì)入工程物資
2016-07-15 10:30:29
您好,您具體是什么情況
2020-05-24 15:42:45
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