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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 12:11

沖成本,庫存商品不要沖了,你貨物沒有退回

王雅-10492342 追問

2019-08-06 12:14

庫存在借方,增加了。成本在貸方,是正確的吧?

郭老師 解答

2019-08-06 12:16

那你入庫的時(shí)候是沒有加贈(zèng)品入的可以

王雅-10492342 追問

2019-08-06 12:17

什么意思啊。入庫做的其他入庫單,不是做的采購入庫單

郭老師 解答

2019-08-06 12:22

你入庫只做的付錢的嗎
贈(zèng)送的沒有做,你可以這么做

王雅-10492342 追問

2019-08-06 12:38

好的,謝謝老師

王雅-10492342 追問

2019-08-06 12:39

老師知道這是什么原因嗎

郭老師 解答

2019-08-06 12:42

在單據(jù)記賬時(shí)把出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時(shí)重新計(jì)算這項(xiàng)不要選上

王雅-10492342 追問

2019-08-06 12:43

已經(jīng)記賬了,怎么反記賬???

郭老師 解答

2019-08-06 12:46

總賬-期末-結(jié)賬里面找下

王雅-10492342 追問

2019-08-06 13:09

不是的,我只是要把庫存核算其他出庫反記賬

郭老師 解答

2019-08-06 13:18

你找這個(gè)存貨核算模塊,-業(yè)務(wù)核算-月末結(jié)賬,選擇取消結(jié)賬

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相關(guān)問題討論
沖成本,庫存商品不要沖了,你貨物沒有退回
2019-08-06 12:11:39
你好,用紅字金額沖紅
2019-06-03 19:15:14
上次老師回答的問題沒有明白!!能說的具體的嗎??是按1000枚分?jǐn)偝杀?,還是按800枚分?jǐn)偝杀?/div>
2017-01-23 10:15:17
借:原材料 貸:應(yīng)付帳款
2016-12-19 09:39:56
您好 領(lǐng)用掉的要按實(shí)際成本計(jì)算 然后把領(lǐng)用掉對(duì)應(yīng)的材料成本差異對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉
2020-02-29 21:08:44
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