
一直沒有給股東工資,但每月都有計(jì)提,年底時(shí)這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?
答: 同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
我看之前會(huì)計(jì)做的賬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)付職工薪酬,個(gè)人社保部分用其他應(yīng)款還是其他應(yīng)付款科目?謝謝
答: 您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。


maize老師 解答
2019-08-06 13:19