
甘老師,您好,6月份的軟件即征即退銷售軟件產(chǎn)品,我填在一般計稅的13%的服務(wù)里了,上月有留底稅,抵扣了沒有交稅,也不用退稅,附表三第一列也有這個數(shù)字,還要改嗎?是要填在13%的銷售一欄吧?
答: 您好,即征即退的不應(yīng)該填在一般計稅欄次里面的,最好是去稅務(wù)局窗口改成正確的
@甘老師,您好,6月份的軟件即征即退銷售軟件產(chǎn)品,我填在一般計稅的13%的服務(wù)里了,上月有留底稅,抵扣了沒有交稅,也不用退稅,附表三第一列也有這個數(shù)字,還要改嗎?是要填在13%的銷售一欄吧?
答: 沒交稅可以不用改了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售軟件產(chǎn)品企業(yè)也有提供軟件服務(wù),對于公共的進(jìn)項票,在辦退征退退增值稅時,這部分進(jìn)項票要不要進(jìn)行分?jǐn)偟杰浖a(chǎn)品和軟件服務(wù)銷項抵扣?然后再來算所退的增值稅?
答: 你好,進(jìn)項票是需要分?jǐn)偟摹?
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2019-08-06 14:58
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2019-08-06 15:01
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2019-08-07 13:23