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送心意

潘老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-08-06 17:26

免稅產(chǎn)品銷售占比是100/免稅產(chǎn)品100+1000=0.091
進項稅是一共是12萬,進項稅額用于免稅產(chǎn)品不能抵扣,不能抵的金額就是12*0.091=1.09

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免稅產(chǎn)品銷售占比是100/免稅產(chǎn)品100+1000=0.091 進項稅是一共是12萬,進項稅額用于免稅產(chǎn)品不能抵扣,不能抵的金額就是12*0.091=1.09
2019-08-06 17:26:32
不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進項稅不用轉(zhuǎn)出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學你好!這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
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