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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-08-06 18:56

同學(xué)你好??梢园凑麛?shù)扣。

?????? 追問

2019-08-06 19:00

那老師 做賬的時候 社保計提發(fā)放的金額是348.68。做工資發(fā)放 其他應(yīng)收款社保個人部分349 這個0.32的差額應(yīng)該記入什么科目?

趙英老師 解答

2019-08-06 19:20

同學(xué)你好把計提數(shù)也改為整數(shù)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好??梢园凑麛?shù)扣。
2019-08-06 18:56:05
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 銀行存款
2019-04-10 09:08:04
你好,是站在A公司角度做相應(yīng)分錄嗎?
2020-04-08 17:46:05
根據(jù)發(fā)票金額,確認(rèn)對應(yīng)的工資成本,及社保費用,就可以了
2018-07-19 09:44:17
您好,那您可以做工資的時候就做正好扣個人社保部分的金額,然后應(yīng)付工資減去社保個人承擔(dān)的社保以后實發(fā)是0.做法和正常的工資和社保一樣做
2021-03-18 09:08:44
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