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長情的鞋墊
于2019-08-06 18:58 發(fā)布 ??834次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-06 19:00
不需要做了,你已經(jīng)提前做了抵扣分錄
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稅控盤一開始4做賬的時候直接把金額記在了減免稅款借方,但是納稅申報的時候沒有抵扣,經(jīng)過幾個月才抵扣的,抵扣時候分錄應(yīng)該怎么做
答: 不需要做了,你已經(jīng)提前做了抵扣分錄
當(dāng)月增值稅額不用繳納,稅控盤減免是不是得有稅款再申報減免
答: 好的,謝謝老師
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤減免稅款分錄怎么做
答: 借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
老師,交的稅控盤費用,減免稅款后,怎么做分錄?
討論
稅控盤減免稅如何申報
小規(guī)模納稅人購買稅控盤減免稅款怎么做分錄
老師,減免稅款期初借方有余額280(稅控盤),這個已經(jīng)在21年度抵扣過了,現(xiàn)在該怎么處理
2月繳納稅控盤服務(wù)費280,忘記做減免稅款這個憑證了,3月要減稅款的話應(yīng)該做哪個憑證?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708193 個
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