行政單位清查的往來(lái)的增加與減少,清查報(bào)表上應(yīng)該放在其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加與減少嗎?
風(fēng)聲
于2019-08-07 10:04 發(fā)布 ??1126次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-07 11:06
清查往來(lái)資金的增加
你的余額是否增加,如果余額的增減變動(dòng)是在結(jié)余反應(yīng)。
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清查往來(lái)資金的增加
你的余額是否增加,如果余額的增減變動(dòng)是在結(jié)余反應(yīng)。
2019-08-07 11:06:53

你好,是賬實(shí)不符嗎
2017-09-29 11:34:32

其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不能轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)余
2018-11-16 16:10:32

行政單位會(huì)計(jì)一般在月末不結(jié)賬,年度終了時(shí)進(jìn)行年終結(jié)賬。
對(duì)于行政單位會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。
年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進(jìn)行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計(jì)與全年累計(jì)發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表。
年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費(fèi)”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi))、“預(yù)算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費(fèi)”、“預(yù)算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費(fèi)支出”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi))、“撥出經(jīng)費(fèi)”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費(fèi)支出”、“撥出經(jīng)費(fèi)”科目。有專項(xiàng)資金收支的單位,應(yīng)將非專項(xiàng)的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細(xì)科目中;將專項(xiàng)收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項(xiàng)結(jié)余”明細(xì)科目中
2017-12-19 17:36:29

你好!
月末不結(jié)轉(zhuǎn),年末做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理。
2020-04-06 13:24:06
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