老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問(wèn)
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入 問(wèn)
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入 答
記賬公司接回來(lái)的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問(wèn)
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問(wèn),我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開(kāi)票給我們,說(shuō)要專票的話就要 問(wèn)
你好,如果不開(kāi)專票,開(kāi)普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

行政單位清查的往來(lái)的增加與減少,清查報(bào)表上應(yīng)該放在其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加與減少嗎?
答: 清查往來(lái)資金的增加 你的余額是否增加,如果余額的增減變動(dòng)是在結(jié)余反應(yīng)。
行政單位10多年的往來(lái)無(wú)法查證,該如何處理
答: 你好,是賬實(shí)不符嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
行政單位只有年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?報(bào)表怎么出?
答: 行政單位會(huì)計(jì)一般在月末不結(jié)賬,年度終了時(shí)進(jìn)行年終結(jié)賬。 對(duì)于行政單位會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進(jìn)行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計(jì)與全年累計(jì)發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表。 年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費(fèi)”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi))、“預(yù)算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費(fèi)”、“預(yù)算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費(fèi)支出”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi))、“撥出經(jīng)費(fèi)”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費(fèi)支出”、“撥出經(jīng)費(fèi)”科目。有專項(xiàng)資金收支的單位,應(yīng)將非專項(xiàng)的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細(xì)科目中;將專項(xiàng)收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項(xiàng)結(jié)余”明細(xì)科目中


風(fēng)聲 追問(wèn)
2019-08-07 11:48
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-07 12:13