
7月認證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯了?
答: 主表在進項有數(shù)據(jù)嗎 附表二截圖看下
你好 上個月我們有留抵退稅的金額然后在附表二的21欄處系統(tǒng)已經(jīng)自動取數(shù)了可是申報后就提醒21欄處的稅額應(yīng)該等于期初的上期留抵稅額抵減欠稅 這個應(yīng)該怎么處理
答: 您好同學(xué),這樣的情況你與稅務(wù)局大廳聯(lián)系一下,看你這個情況下,你有沒有欠稅 這些,要調(diào)完才填15號前來得及
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師一般計稅里上期留扺稅額,這個月申報即征即退能扺上期留抵稅額嗎?
答: 你好!可以扺上期留抵稅額的。


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2019-08-07 14:17
郭老師 解答
2019-08-07 14:20
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2019-08-07 14:22
郭老師 解答
2019-08-07 14:23
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2019-08-07 14:36
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2019-08-07 14:45
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2019-08-07 14:57
郭老師 解答
2019-08-07 15:09