老師我們有筆業(yè)務(wù)先付款后開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,第一次付款2018年5.4日31000,會(huì)計(jì)做的分錄借應(yīng)付31000貸銀行31000然后5018年5.13進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了,會(huì)計(jì)分錄是借庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行38500,2018年5.28付尾款7500分錄,借應(yīng)付賬款7500貸銀行7500,按道理這賬5月應(yīng)付賬款余額為0,但不知前任會(huì)計(jì)工作一點(diǎn)責(zé)任心都沒(méi)有,他在2018年10月初建電腦賬,錄入期初貸方7500與7500對(duì)應(yīng)的科目是誰(shuí)沒(méi)法查體現(xiàn)不了7500,我們建賬前此筆應(yīng)付賬款清賬了,但她不知把期初余額咋試算平衡了,弄成公司還欠對(duì)方7500,老師對(duì)于這筆欠款是錄期初余額如果錄入借方余額7500,賬就平了,但她錄入貸方余額7500弄成欠賬了,這筆欠款7500是不存在的,我處理一下做成借應(yīng)付7500貸,以前年度損益調(diào)整7500行嗎,老師
娟
于2019-08-07 21:39 發(fā)布 ??2462次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱(chēng): 中級(jí)職稱(chēng)
2019-08-07 21:46
您好,您第二筆的分錄也是不正確的,貸方不應(yīng)該是貸銀行存款,應(yīng)該是應(yīng)付賬款,那您的銀行存款余額正確嗎,這不涉及損益類(lèi)科目,不需要用以前年度損益調(diào)整
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借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-08-24 17:57:22

你這個(gè)是不是紅字沖銷(xiāo)的
2019-03-04 09:28:12

您好,您第二筆的分錄也是不正確的,貸方不應(yīng)該是貸銀行存款,應(yīng)該是應(yīng)付賬款,那您的銀行存款余額正確嗎,這不涉及損益類(lèi)科目,不需要用以前年度損益調(diào)整
2019-08-07 21:46:46

您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
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