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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-08 08:26

借: 銀行存款 1100 
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 1037.74 
應(yīng)交一銷項稅 62.26
這筆分錄直接紅字沖減

小惑老師 解答

2019-08-08 08:27

借: 銀行存款 200
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交一銷項稅 
做價稅分離

追問

2019-08-08 08:27

跨年,也這么處理?

追問

2019-08-08 08:28

這筆紅字沖減理

追問

2019-08-08 08:29

理解

追問

2019-08-08 08:31

不涉及‘’以前年度損益調(diào)整‘’嗎?

追問

2019-08-08 08:38

第二筆分錄也是錯的

小惑老師 解答

2019-08-08 08:41

跨年分錄也這樣處理,因為你是本期開具負數(shù)發(fā)票,所以調(diào)整當期的金額

追問

2019-08-08 08:45

第二筆分錄也直接沖?

小惑老師 解答

2019-08-08 08:47

018年12月退款900元
貸:預收賬款 --900
貸:現(xiàn)金 900
這筆分錄嗎?之前沒沖減之前分錄是怎樣寫的

追問

2019-08-08 08:50

這兩筆分錄是以前會計做的,為圖省事,他直接減了預收賬款。19年7月,我開負1100,正200發(fā)票,準備調(diào)

小惑老師 解答

2019-08-08 09:01

你開負數(shù)1100和正數(shù)200是為了調(diào)整退款900這筆分錄?

追問

2019-08-08 09:03

對的,預收賬款被減900元

小惑老師 解答

2019-08-08 09:07

那你不用開票來沖的,你賬錯了直接調(diào)賬就可以了。貸:預收賬款 --900
貸:現(xiàn)金 900  可以先把這筆沖紅,再按照正確方法做賬

追問

2019-08-08 09:09

退900元,不是要退稅

追問

2019-08-08 09:11

收1100元做了收入,銷項稅。退900元時,做預收賬款貸方負數(shù)。我覺著第二筆是錯的,應(yīng)該減少收入

小惑老師 解答

2019-08-08 09:14

那你先把這筆分錄從返方向沖回
貸:預收賬款 --900
貸:現(xiàn)金 900
退收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交一銷項稅 
貸:現(xiàn)金900

追問

2019-08-08 09:16

好的,謝謝!

小惑老師 解答

2019-08-08 09:55

不客氣,祝您學習愉快

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借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 1037.74? 應(yīng)交一銷項稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
2019-08-08 08:26:41
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2017-12-21 18:16:13
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2020-04-10 11:04:00
可以的,同學,你這個思路
2019-07-11 12:02:54
您好,不需要做賬,相當于商業(yè)折扣
2019-12-15 20:26:34
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