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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-08 10:04

你好,農(nóng)合這塊還給你們錢嗎

*^_^* 追問

2019-08-08 10:28

給,但是不知道什么時候給。沒有期限,可能好幾個月??赡馨肽?/p>

樸老師 解答

2019-08-08 10:34

那你就按照加上農(nóng)合的這塊結(jié)轉(zhuǎn),作應收款就行

*^_^* 追問

2019-08-08 10:42

但是是我們墊付的。實際沒有收到錢,農(nóng)合這筆是做的應收款,但是我看以前會計月末結(jié)轉(zhuǎn)沒有加農(nóng)合這筆,只結(jié)轉(zhuǎn)的實際收到的款項

樸老師 解答

2019-08-08 10:44

那你后期收到這個錢怎么做呢

*^_^* 追問

2019-08-08 10:45

借:銀行存款,貸:應收

樸老師 解答

2019-08-08 10:54

那就是了,你結(jié)轉(zhuǎn)就應該按照含這個農(nóng)合的收入來結(jié)轉(zhuǎn)的

*^_^* 追問

2019-08-08 10:59

那上個月他沒有按含農(nóng)合的來結(jié)轉(zhuǎn),我應該怎么調(diào)整

樸老師 解答

2019-08-08 11:07

補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了哦

*^_^* 追問

2019-08-08 11:17

那我最開始確認住院收入時,
借:銀行存款(實際真正收到的)
貸,醫(yī)療收入_住院收入
墊付農(nóng)合時
借:應收醫(yī)療款
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:醫(yī)療收入_住院收入(全部收入)
貸:本期結(jié)余

這樣是不是不對?

樸老師 解答

2019-08-08 11:57

農(nóng)合的錢也是你的收入

*^_^* 追問

2019-08-08 14:07

那我應該怎樣做分錄

樸老師 解答

2019-08-08 14:09

就是這么多的,你的收入里不是包含農(nóng)合了嗎

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相關問題討論
你好,農(nóng)合這塊還給你們錢嗎
2019-08-08 10:04:27
是的 借 本年利潤 主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸 主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用 營業(yè)外支處 這里本年利潤可以在貸方也可以在借方,損益類科目的所有明細科目都歸零
2014-09-14 16:25:02
您好 可以記入預收賬款
2019-12-10 20:48:43
一個是專項基金,一個事業(yè)基金
2017-07-01 08:14:26
這個沒有收入這個成本只能做費用,要是人工這個就掛勞務成本下面
2019-12-18 12:13:09
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