
老師,公司6月份的時候發(fā)生了一筆成本支出,但是對方?jīng)]有開票給我們,所以6月當(dāng)月我做了暫估成本,然后7月份對方開發(fā)票給我們了,請問7月份拿到這個發(fā)票的時候賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
答: 借主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
成本發(fā)票未收到,銷售的發(fā)票已開出,成本的賬務(wù)要怎么做?
答: 你好,先暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做拓展訓(xùn)練的,我們前期把我們培訓(xùn)的成本支出了,但是我們收入未開發(fā)票,這樣導(dǎo)致前期虧損很多,后期把收入確認(rèn)后利潤又太高,這種怎么避免呢
答: 您好!避免不了,除非你自己在開票之前就做好計劃。沒有收入先不開費用票。

