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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-08 11:32

一、借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

小????兒 追問

2019-08-08 11:33

你好,成本那怎么做,只有人工工資,和對方來料

江老師 解答

2019-08-08 11:36

這個(gè)就是已做了成本。就是人工的工資,至于來料,計(jì)入委托加工物資。發(fā)貨時(shí),沖減委托加工物資。

小????兒 追問

2019-08-08 11:44

老師,您好,能不能把前面的分錄寫一下,就是比如我這月開了20萬的喇叭加工費(fèi),工資要先計(jì)提嗎,來料時(shí)怎么做,最好金額也寫一下,謝謝

江老師 解答

2019-08-08 11:46

你這個(gè)是當(dāng)月完工的嗎?
你們平時(shí)先計(jì)提工資嗎?
另外收到加工費(fèi),直接不根據(jù)來料收加工費(fèi),還是什么原則收加工費(fèi)。如按件數(shù)收加工費(fèi),不是根據(jù)來料的金額費(fèi)(件數(shù))收加工費(fèi)

小????兒 追問

2019-08-09 10:39

您好,您說發(fā)貨時(shí)沖減委托,怎么做分錄,謝謝

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一、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-08-08 11:32:29
你好!一般是先正常確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付款 然后月底在對調(diào)金額就可以
2018-08-01 14:43:46
外發(fā)加工 借;委托加工物資 貸;原材料 支付加工費(fèi) 借;委托加工物資 貸;銀行存款 支付運(yùn)費(fèi) 借;管理費(fèi)用 貸;庫存現(xiàn)金等科目 收回 借;庫存商品 等科目 貸;委托加工物資
2016-11-29 11:10:45
您好 發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料
2019-09-01 19:30:57
同學(xué)你好, 有做來料加工業(yè)務(wù),現(xiàn)在由于來不及交貨,就把來料外發(fā)出去加工,現(xiàn)在收到加工費(fèi)——這個(gè)不應(yīng)是支付加工費(fèi)么?
2021-08-25 11:10:40
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