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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-08 12:48

您好,可以這樣操作的。

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您好,可以這樣操作的。
2019-08-08 12:48:44
進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-11-04 14:51:56
你好,最好有簽字確認這一步
2020-04-20 14:47:17
你好,收到寫上你單位的名字,然后在摘要那里寫上購買的什么產(chǎn)品,寫上金額。
2021-11-04 16:34:27
你好 想替票就按發(fā)票做賬
2019-09-18 14:15:20
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