請(qǐng)問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

您好,就是6月份我開了20萬的票開錯(cuò)了,7月份紅沖的,但是進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,我就交了20萬的稅,兩萬多塊錢?,F(xiàn)在我做賬的話,紅沖這塊出了問題,我朋友跟我說,現(xiàn)在要這樣操作,把20萬的票從新再開一遍,再開一個(gè)負(fù)數(shù)的票,才能處理,是不是一定要這樣呢?
答: 您好,您實(shí)際還需要重新開20萬嗎
3月份已抵扣的進(jìn)項(xiàng),對(duì)方4月份又紅沖掉開來一張,這張紅沖負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)需要勾選嗎
答: 您好 紅沖負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)不需要勾選
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問問沖紅的專票,回沖后,銷項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù),下月抵扣時(shí),做什么分錄抵扣
答: 同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),月底未交增值稅科目為負(fù)數(shù),不用做抵扣分錄,會(huì)直接沖減下月未交增值稅

