老師,,員工報(bào)銷(xiāo)差旅住宿 發(fā)票按什么類(lèi)目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠(chǎng)房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專(zhuān) 問(wèn)
手機(jī)專(zhuān)票可以抵扣 答

融資租賃 手續(xù)費(fèi)能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票老師 融資租賃 手續(xù)費(fèi)能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
答: 你好,可以的
我公司取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,租賃費(fèi)價(jià)稅合計(jì)18000,其中稅金857.14,請(qǐng)問(wèn)計(jì)入攤銷(xiāo)的租賃費(fèi)應(yīng)是多少?
答: 計(jì)入租賃費(fèi)的是不含稅金額 18000-857.14
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
車(chē)輛租賃費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)用增值稅發(fā)票嗎
答: 可以的

