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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-09 10:36

你好 借管理費用-辦公費 進(jìn)項稅貸銀行存款

刻苦的金毛 追問

2019-08-09 10:41

金額超過5000元,需不需要做無形資產(chǎn),然后攤銷

meizi老師 解答

2019-08-09 10:54

你好 如果金額不大,可以直接費用化 你也可以計入無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)是分月攤銷的,一般攤銷期間是10年

刻苦的金毛 追問

2019-08-09 11:19

6980直接費用可以吧

meizi老師 解答

2019-08-09 11:29

我個人建議走費用  因為10年太久了 金額也不是很大

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借管理費用-辦公費 進(jìn)項稅貸銀行存款
2019-08-09 10:36:50
你好 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 清理費用,借:固定資產(chǎn)清理 1500,貸:銀行存款? 1500 清理收入,借:銀行存款 ?1000?,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn),借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-10-14 11:25:19
借;銀行存款 貸;短期借款或長期借款
2018-04-17 12:21:34
是出差么,借差旅費 進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金
2019-05-21 15:04:30
同學(xué)您好 1、 借 其他權(quán)益工具投資 850 貸 銀行存款 850 2、 借 其他權(quán)益工具投資 200*5-850=150 貸 其他綜合收益 150 3、 借 銀行存款 1200 貸 其他權(quán)益工具投資 1000 盈余公積 20 利潤分配——未分配利潤 180 借 其他綜合收益 150 貸 盈余公積 15 利潤分配——未分配利潤 135
2022-05-24 18:11:46
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