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于2019-08-09 11:43 發(fā)布 ??907次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-08-09 11:43
你好,抵扣到你認證的月份
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收到18年的部分票據(jù)19年抵扣,那這部分抵扣的票據(jù)做賬是應該做到抵扣當月還是怎么呢?
答: 你好,抵扣到你認證的月份
我們給對方上月開了個發(fā)票27000.這個月收到款是26460,扣了540,給我們提供了個收據(jù),扣款540.請問這扣款怎么做賬啊,用收據(jù)做可以嗎?
答: 借銀行存款26460 財務費用…現(xiàn)金折扣540 貸應收賬款27000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到發(fā)票未抵扣怎么做賬?
答: 借原材料 應交稅費-待認證進項稅額,
請問收到不能抵扣的專票,應該怎么做賬
討論
請問已經(jīng)給對方打過款的也收到發(fā)票了,但是沒有抵扣的怎么做賬???
您了,老師,請問順豐專票這個月收到,下個月我才抵扣該怎么做賬
老師,如果現(xiàn)在收到2018年的發(fā)票,能抵扣嗎。?對應怎么做賬?
老師,收到發(fā)票本月不抵扣怎么做賬?抵扣時怎么做賬
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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