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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-09 13:39

你好
借:銷項1000
進項稅額轉出200
貸:進項稅額9000
轉出未交增值稅1200

A超級公仔 追問

2019-08-09 14:45

老師,進項稅額轉出是不是還得做一筆分錄調平?

A超級公仔 追問

2019-08-09 14:57

老師 在嗎

月月老師 解答

2019-08-09 17:55

你好
借:成本費用
貸:應交稅金-增值稅(進項稅額轉出)

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好 是的,有交稅才需要結轉
2019-03-06 15:26:26
你進項稅轉出的時候,就是貸應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出 結轉的時候,應該是在借方
2019-03-06 16:49:40
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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