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送心意

何江何老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-09 14:42

你好同學(xué)
借:銀行存款  貸:實(shí)收資本,這樣處理, 同學(xué)

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 14:51

那現(xiàn)金,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn)。這幾個(gè)怎么列呢。謝謝老師耐心解答!

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 14:53

重點(diǎn):我們是事業(yè)單位,不是企業(yè)!

何江何老師 解答

2019-08-09 14:59

你好你們是事業(yè)單位
借:固定資產(chǎn)
庫(kù)存現(xiàn)金
其它應(yīng)收款 
貸:凈資產(chǎn)
(同學(xué)一般用這個(gè)科目 ,類(lèi)似于投資一樣的。)

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:32

現(xiàn)金,固定資產(chǎn)。其他應(yīng)收款。都是凈資產(chǎn)嗎?如果應(yīng)收款收回來(lái)。那么借方就是:凈資產(chǎn),貸方:其他應(yīng)收款嗎?

何江何老師 解答

2019-08-09 15:33

如果 你還有負(fù)債就記在貸方,余下就是凈資產(chǎn)了同學(xué)。

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:34

哦不對(duì)。其他應(yīng)收款收回來(lái),借方應(yīng)該是:銀行存款,貸方:其他應(yīng)收款。那這個(gè)凈資產(chǎn)這個(gè)科目怎么列?收回來(lái)的時(shí)候!

何江何老師 解答

2019-08-09 15:37

同學(xué),其它應(yīng)收款是資產(chǎn),我們現(xiàn)在記在借方,收回時(shí)記在貸方,同學(xué)。
凈資產(chǎn)是列在貸方,余額都放在這里的同學(xué)。

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:37

老師,我比較笨。能不能說(shuō)下。這個(gè)其他應(yīng)收款比如開(kāi)始是二百萬(wàn)。其中有一筆收回來(lái)二十萬(wàn)。收回來(lái)過(guò)后怎么列?

何江何老師 解答

2019-08-09 15:38

你先記200萬(wàn)的借:其它應(yīng)收款  貸:實(shí)收資本
然后記收回的
借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款  
 這樣處理。

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:41

這里這個(gè)是第一步嗎?要列為凈資產(chǎn)為貸方,但是后面你所說(shuō)的又是借方為:其他應(yīng)收款。貨方為何又是實(shí)收資本了呢。這里我有點(diǎn)糊涂了。謝謝老師耐心解答。

何江何老師 解答

2019-08-09 15:44

同學(xué) 貸方是凈資產(chǎn)(你不是企業(yè)所以是凈資產(chǎn))
同學(xué)。

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:47

老師,我有點(diǎn)笨。請(qǐng)不要見(jiàn)怪。感謝你耐心指導(dǎo)??梢詮念^理一次給我看下嗎?萬(wàn)分感謝。我重新說(shuō)下問(wèn)題,就是我們事業(yè)單位要并入另一個(gè)單位。其中?,F(xiàn)金,銀行存款。其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn),這幾個(gè)科目 的帳應(yīng)該怎么列。然后其他應(yīng)收款收到后怎么列科目 。還有實(shí)收資本與凈資產(chǎn)都不需要沖回來(lái),數(shù)據(jù)一直擺著的對(duì)吧

何江何老師 解答

2019-08-09 15:48

同學(xué),其實(shí)我簡(jiǎn)單的說(shuō),就是將他們賬上的余額都轉(zhuǎn)你們賬上來(lái)就好了,他們?cè)诮枘阋苍诮杷麄冑J你們也貸余額就是凈資產(chǎn)或者是實(shí)收資本
就可以了同學(xué)。

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:51

不會(huì)弄。。。老師。能不能幫幫忙。幫我列出來(lái)一下。。。萬(wàn)分感謝了。。。

何江何老師 解答

2019-08-09 15:56

別急
借:銀行存款 
固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款 
其它應(yīng)收款 
貸:負(fù)債類(lèi)的(如果對(duì)方有的話(huà))
凈資產(chǎn)

以后收到那個(gè)別人給你們的
借:銀行存款 
貸:其它應(yīng)收款 

這樣就可以了,明白嗎?

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 15:57

明白了。但是收回來(lái)過(guò)后。凈資產(chǎn)那里不發(fā)生變化嗎??jī)糍Y產(chǎn)這個(gè)科目要不要再列個(gè)什么

何江何老師 解答

2019-08-09 16:00

不發(fā)生的同學(xué)他沖的是其它應(yīng)收那里

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 16:03

哦。也就是說(shuō)。開(kāi)始凈資產(chǎn)在貸方。。其他收款收回來(lái)過(guò)后。。凈資產(chǎn)的數(shù)據(jù)也不變化吧。。除非壞帳確認(rèn)收不回來(lái),才會(huì)減少凈資產(chǎn)才會(huì)發(fā)生變化,我這樣想對(duì)嗎?或者說(shuō)固定資產(chǎn)增加,或者資少。凈資產(chǎn)才會(huì)發(fā)生變化對(duì)嗎?

何江何老師 解答

2019-08-09 16:04

是這樣的同學(xué)沒(méi)錯(cuò)的

純真的小鴿子 追問(wèn)

2019-08-09 16:05

老師真好。。有沒(méi)有**我加個(gè)。。發(fā)你紅包

何江何老師 解答

2019-08-09 16:07

不客氣的,你記得結(jié)束了點(diǎn)五星好評(píng)就好了,不讓加V的,有規(guī)定。

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你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本,這樣處理, 同學(xué)
2019-08-09 14:42:19
未分配利潤(rùn)
2018-03-05 10:40:11
收到的發(fā)行價(jià)款是2000*1.1,發(fā)行費(fèi)用是2000*1.1*1%,計(jì)入股本的是2000,所以你上面第二個(gè)*應(yīng)該是減。
2019-12-06 16:50:53
你好,是可以合并到一起的。
2021-08-29 10:40:01
同學(xué)你好,一般情況情況下,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。
2021-06-06 23:55:55
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