
你好老師,做外賬時,因現(xiàn)金過多,按企業(yè)間資金拆借的往來處理,如果協(xié)商好讓對方單位開收據(jù),但是并沒有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù),如果稅務(wù)局查自己公司賬目,在這筆賬下,稅務(wù)局會不會核實(shí)對方公司是否會有這筆往來賬
答: 會的,借款稅務(wù)局會要求支付利息,你的上家要交稅的
酒店(有現(xiàn)金和銀行收入),外賬該怎么做才能為公司節(jié)稅,又做到稅務(wù)局認(rèn)可,該學(xué)哪個課件才好
答: 直接學(xué)習(xí)“會計學(xué)堂”——“真賬實(shí)操”——“服務(wù)業(yè)”——“酒店”的課程
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司在2016年1月份的時候找別人買了幾份發(fā)票100多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局說對方涉嫌虛開,讓我們提交資料,我提交了,我們對公走了一筆40萬,之后就沒轉(zhuǎn)了,但是我在4月份寫了現(xiàn)金收據(jù)20萬,5月份寫了50萬的現(xiàn)金收據(jù),對方有蓋章的在收據(jù)上,相當(dāng)于假收假支,我想寫來平帳的,但是現(xiàn)在稅務(wù)局讓我提供支付這兩筆現(xiàn)金的依據(jù),我說是我們老板的朋友代付的,我就找了一個朋友的個人卡的流水,想拿來證明,老師,我這樣能行得通嘛?還有什么更好的辦法嗎?我還沒交流水這個上稅務(wù)局。
答: 您好,現(xiàn)在金稅三期是火眼金睛的,處理完了這個事情以后就不要這樣做了。您現(xiàn)在的辦法,也只有這樣去處理了。不過處理過去還好說,如果處理不過去那就連朋友都搭進(jìn)去了。您不如這樣處理為好,給稅局的人說點(diǎn)好話,看看能不能再送點(diǎn)禮,能混過去最好,如果混不過去,最好把稅補(bǔ)上去,這樣清爽,您說呢?
內(nèi)帳是真是的,內(nèi)帳是跟現(xiàn)金和銀行流水能符起來的是嗎,那么外賬上的現(xiàn)金和銀行流水都不符,到時候稅務(wù)局會不會查
外賬中有假的費(fèi)用,有的會計說,外賬的現(xiàn)金和出納的現(xiàn)金不可能對上,有的會計說一定得對上,這個問題稅務(wù)局如果查賬時會如何要求呢?
做賬根據(jù)發(fā)票做的稅和稅務(wù)軟件報稅多3分,計入營業(yè)外收入嗎?如果出現(xiàn)比稅務(wù)局少計入營業(yè)外支出嗎?
6月份現(xiàn)金買的移動流量,7月份開票,我可以根據(jù)手里的現(xiàn)金收款收據(jù)入賬嗎?因?yàn)?月份稅務(wù)要求超過2000元必須走公司賬。

