請(qǐng)問,稅局是如何核查到企業(yè)采購(gòu)成本沒有繳納印花 問
看你申報(bào)的印花稅買賣合同金額 答
老師你好,公司有一筆貸款資金,老板現(xiàn)在叫申請(qǐng)退稅, 問
您好,沒有,貨款都不用交稅的 答
你好老師,小規(guī)模納稅人,建筑單位,我們把工程分包出 問
不是的哈,你們可以根據(jù)結(jié)算單據(jù)實(shí)開票。 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
老師您好,請(qǐng)問向?qū)Ψ戒N售一批不銹鋼,對(duì)方未付款,我 問
借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 答

計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響=應(yīng)納稅所得額-(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn))-(期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債)?
答: 你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/應(yīng)納稅所得額企業(yè)所得稅稅負(fù)率= 應(yīng)納所得稅額/應(yīng)稅收入這二個(gè)那個(gè)對(duì)呢?
答: 你好,同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù),那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù),第二個(gè)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)計(jì)負(fù)債,是不是應(yīng)該在算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,調(diào)增?
答: 同學(xué)你好!是的? 這個(gè)是要調(diào)增的
我想問一個(gè)問題,關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提和實(shí)際發(fā)生時(shí),對(duì)應(yīng)納稅所得額的調(diào)整
老師,這里算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候要加上300還是300???告訴我們沖減預(yù)計(jì)負(fù)債200是什么意思???
負(fù)債形成的可抵扣暫時(shí)性差異,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),如何調(diào)整比如預(yù)計(jì)負(fù)債,廣宣費(fèi)


唐a秀 追問
2019-08-10 16:24
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-10 17:29