
老師我六月有銷售商品,但沒收到采購的發(fā)票,我就做了暫估入賬,這個月發(fā)票到了,是不是直接沖銷然后再做收到發(fā)票的分錄就好了?
答: 是的,你沖回你暫估那個分錄,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)
2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發(fā)票分錄怎么做?
答: 您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
麻煩請教一下,一開始買商品進來沒有開票,時間間隔太久開不了票了,暫估入賬了A和B兩種產(chǎn)品,然后有銷售出去一部分,那之后都開不回來票了,這種情況怎么處理?
答: 這個的話 要將原來計入成本的 給沖回哦
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?


ZB 追問
2019-08-10 19:44
ZB 追問
2019-08-10 19:56
maize老師 解答
2019-08-10 20:00
ZB 追問
2019-08-10 20:12
maize老師 解答
2019-08-10 20:34