老師好,新接的一家建筑公司的賬做的比較亂,沒有啟用銀行存款這個科目,現(xiàn)在現(xiàn)金余額有1000多萬,應(yīng)收有3000多萬,造成這個情況的原因是,如果向外開票的話,他做借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入,如果有發(fā)票材料票交來的時候她做借原材料貸現(xiàn)金。其他有關(guān)銀行存款的往來,她全部沒有做。公司主要做掛靠業(yè)務(wù),假如說項(xiàng)目a打來款購買材料,咱們做借銀行存款貸其他應(yīng)付款a項(xiàng)目,給材料廠商打款的時候做借原材料貸銀行存款,然后我們收到甲方的款再打給a項(xiàng)目的時候,我們做借其他應(yīng)付款a項(xiàng)目代銀行存款,現(xiàn)在的問題是,如果我們現(xiàn)在打款給a項(xiàng)目,由于原來沒有做借銀行存款貸其他應(yīng)付款a項(xiàng)目這一筆,怎么做分錄呢??
風(fēng)調(diào)雨順
于2019-08-11 09:51 發(fā)布 ??1094次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-08-11 10:06
你好!有之前銀行的單據(jù)嗎?可以補(bǔ)做一筆。
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你好!有之前銀行的單據(jù)嗎?可以補(bǔ)做一筆。
2019-08-11 10:06:47

這樣做是對的了,可以 的
2018-08-20 14:16:41

您好,你的上面的做法是對的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

親情卡跨店使用的時候計入銷售費(fèi)用就可以了
2019-05-13 16:17:27

其他應(yīng)收款數(shù)以資產(chǎn)科目,其他應(yīng)付款屬于負(fù)債科目。
如果在經(jīng)營肯定有營業(yè)收入、營業(yè)成本等損益類科目。
2015-11-20 08:34:49
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