老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

內(nèi)帳會計食品代加工賬務(wù)處理
答: 你好同學(xué) 內(nèi)帳會計食品代加工的賬,一般是按收費當(dāng)成是收入,然后支付的就是費用 ,同學(xué)。
老板投200萬檔口如何賬務(wù)處理呢?內(nèi)帳
答: 您好!你這200萬是做了什么呢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,受托加工的賬務(wù)處理怎么做?客戶要求月結(jié),我該如何做帳?謝謝
答: 1.收到受托加工物資時: 不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。.實際加工時: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 等.完工入庫時: 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本交付完工物資時: 借:應(yīng)收帳款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 等 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅 同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品

