
我購貨方6月收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣、購貨方在不知道情況下,銷售方在7月初開了一張紅字發(fā)票,紅沖我已經(jīng)抵扣的的那張發(fā)票的部分金額,申請紅字通知單的也是銷售方,現(xiàn)在購貨方要申報7月份的稅,想把那筆負數(shù)發(fā)票做進項稅額轉出,申報時,系統(tǒng)進項稅額轉出是0,申報不了,我該怎么做
答: 你這個月申報七月份的需要轉出
上月對方開過來的進項發(fā)票已勾選認證了發(fā)現(xiàn)開錯了,我方申請紅字通知單并把錯誤發(fā)票寄給對方,對方開具負數(shù)發(fā)票,再開具一張正數(shù)發(fā)票給我方,我方還需要在月初申報表上做進項稅額轉出處理嗎
答: 你好 需要的 而且你不應該把錯誤的發(fā)票寄給對方的 。 這個你要拿來入賬的。 你做轉出分錄同時附表2申請轉出申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年2月開具了一份紅字通知單,3月報稅時已做進項稅轉出,因金額有誤紅字發(fā)票未開,在3月份撤銷了這份紅字通知單,現(xiàn)在報3月份的稅時,這筆轉出的稅額需要怎么處理呢?
答: 那你這個紅字發(fā)票還開嗎?

