
老師,我想問下,每個(gè)月工資預(yù)留20%發(fā)放,年底一次性發(fā)放,每個(gè)月結(jié)賬的話 ,分錄是要怎么做得?需要把這20%計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!這個(gè)20%不需要另外做,平時(shí)按照正常的分錄做就可以了,只是因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候剩下20%,所以應(yīng)付職工薪酬在貸方會(huì)有余額。在年底的時(shí)候一次把這個(gè)余額支付就可以了。
我們上月有位員工工資10000元未付。我計(jì)入待其他應(yīng)付款—XX工資本月銀行存款支付了7000元,另3000元下半年付,我的分錄這樣做對嗎?借:其他應(yīng)付款—XX工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)付款—未發(fā)工資 3000
答: 直接做 借:其他應(yīng)付款—XX工資 7000 貸:銀行存款 7000就可以了,下次付的時(shí)候也這樣做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我是做內(nèi)賬的。這次公司發(fā)工資,還有幾百塊錢工人沒有來領(lǐng),我是想做其他應(yīng)付款掛著,但是我們總經(jīng)理(兼出納)說,就當(dāng)作他付了。他會(huì)承擔(dān)付這個(gè)款的責(zé)任。但是沒有領(lǐng)條也沒有轉(zhuǎn)賬單,我無法做賬啊。。董事長把權(quán)利都交給他,平時(shí)都不在公司的。。。。老師,我該怎么辦
答: 實(shí)際沒有付的,掛其他應(yīng)付款。當(dāng)他付的要貸庫存現(xiàn)金嗎,如果是這樣處理是讓你將員工的工資給他領(lǐng)走嗎,領(lǐng)現(xiàn)金要領(lǐng)款單并要相關(guān)人簽字審核,領(lǐng)款人簽字的。所以是行不通的。


田老師 解答
2015-09-29 09:42
田老師 解答
2015-09-29 09:49