
我們上月有位員工工資10000元未付。我計(jì)入待其他應(yīng)付款—XX工資本月銀行存款支付了7000元,另3000元下半年付,我的分錄這樣做對(duì)嗎?借:其他應(yīng)付款—XX工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)付款—未發(fā)工資 3000
答: 直接做 借:其他應(yīng)付款—XX工資 7000 貸:銀行存款 7000就可以了,下次付的時(shí)候也這樣做
老師,我想問(wèn)下,每個(gè)月工資預(yù)留20%發(fā)放,年底一次性發(fā)放,每個(gè)月結(jié)賬的話(huà) ,分錄是要怎么做得?需要把這20%計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!這個(gè)20%不需要另外做,平時(shí)按照正常的分錄做就可以了,只是因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候剩下20%,所以應(yīng)付職工薪酬在貸方會(huì)有余額。在年底的時(shí)候一次把這個(gè)余額支付就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我們公司的工資表已經(jīng)做出來(lái),公司一位員工辭職回家,老板不打算給他結(jié)算工資,我應(yīng)該怎么入賬呢?
答: 按工資冊(cè)里刪除后的數(shù)做賬就行
一家控股公司沒(méi)有人員發(fā)工資日常沒(méi)有業(yè)務(wù)只是控股另一家公司,是否可以出招待費(fèi),或者可以走什么費(fèi)用
老師,8月的工資沒(méi)辦法出來(lái),計(jì)提工資是否申報(bào)工資?還是可以計(jì)提工資待發(fā)放的時(shí)候在當(dāng)月申報(bào)工資?
工資應(yīng)該發(fā)但公司沒(méi)發(fā),工資待遇還沒(méi)定下來(lái),個(gè)稅要怎么申報(bào)

