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于2019-08-13 13:47 發(fā)布 ??927次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-13 13:48
你好按財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件,應(yīng)列入稅金及附加科目還按原規(guī)定,列于管理費(fèi)用,并沒有實(shí)質(zhì)性的影響
o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)
2019-08-13 13:50
你們是有兩個(gè)江老師嗎
老江老師 解答
2019-08-13 13:51
哦哦,我也姓江~~~我答錯(cuò)了吧
2019-08-13 14:08
哈哈,老師,順便問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 ,如果7月沒有銷售,但是抵扣了進(jìn)項(xiàng),形成了留抵,是下面這樣進(jìn)行賬務(wù)處理嗎:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)這樣屬于留抵增值稅,也可以下月或年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019-08-13 14:12
不對(duì)的!還是上面的那個(gè)文號(hào):財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。 月度終了.........對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-08-13 14:15
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)這樣怎么不對(duì)了,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余額,不就表示7月留抵的增值稅 嗎
2019-08-13 14:17
數(shù)額上是對(duì)的,實(shí)質(zhì)上結(jié)果是對(duì)的。但按文件的精神,三級(jí)科目的余額是不動(dòng)的,你動(dòng)了進(jìn)項(xiàng)稅額,所以不對(duì)!
2019-08-13 14:19
那要怎么做,7月沒有銷售,但是抵扣了進(jìn)項(xiàng),申報(bào)表形成留抵稅
2019-08-13 14:21
借記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)下期借記 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳款借記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸記 銀行存款
2019-08-13 14:31
為什么我問(wèn)了三個(gè)老師,三個(gè)老師的答案都不同的。。。。
2019-08-13 14:32
呵呵,肯定我是對(duì)的!因?yàn)槲沂且罁?jù)文件的規(guī)定!(實(shí)務(wù)中,也不要拘泥于形式,只要結(jié)果對(duì),也無(wú)所謂)
2019-08-13 14:34
但是你上面寫的那個(gè)分錄我搞不懂,又是轉(zhuǎn)出多交增值稅的,又是轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2019-08-13 14:36
不管多還是少,全轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,不交貸方余額,交掉
2019-08-13 14:37
那這樣子,我直接用我剛那個(gè)分錄可以嗎,我覺得那個(gè)我比較好理解
2019-08-13 14:40
剛才說(shuō)了,結(jié)果是對(duì)的!可以這樣做,并沒有實(shí)質(zhì)性的問(wèn)題!(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,從94年開始,我就等財(cái)政部的規(guī)定,一直到今天,他就是不動(dòng)三級(jí)科目余額,不知道什么原因)
2019-08-13 14:44
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,從94年開始,我就等財(cái)政部的規(guī)定,一直到今天,他就是不動(dòng)三級(jí)科目余額,不知道什么原因。。。這個(gè)是啥意思
2019-08-13 14:45
理論上,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 科目的余額,到期末,要結(jié)平呀,已經(jīng)抵扣了但,政策規(guī)定,不動(dòng)這個(gè)科目余額
2019-08-13 14:54
哪里有政策說(shuō)不動(dòng)這個(gè)科目啊,實(shí)際當(dāng)中每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不是要結(jié)平嗎
2019-08-13 14:55
那是自己結(jié)平的呀,22號(hào)文及以前的文件,都沒有寫到!
2019-08-13 14:56
就是說(shuō)呀,都沒有文件規(guī)定說(shuō)不能動(dòng)這個(gè)三級(jí)科目,老師你何必這么死板呢,有時(shí)候?qū)嶋H工作當(dāng)中也不可能完全按照各種規(guī)定來(lái)辦事的吧
2019-08-13 14:57
呵呵,咱不爭(zhēng)論這個(gè)問(wèn)題歡迎繼續(xù)提問(wèn)~~答案滿意,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià),謝謝
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印花稅怎么在管理費(fèi)用下面呢了?有這種情況嗎?
答: 早期是的,財(cái)會(huì)2016.22文件之前是做管理費(fèi)用這個(gè)
印花稅可以放管理費(fèi)用嗎
答: 印花稅是放到稅金及附加科目核算的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在印花稅是放在管理費(fèi)用下面的嗎?
答: 你好!計(jì)入稅金及附加里面
印花稅為什么屬于管理費(fèi)用,拒絕復(fù)制
討論
老師,您好,為什么還里的印花稅還需記管理費(fèi)用呢
印花稅還是記管理費(fèi)用嗎?
現(xiàn)在印花稅可不可以入管理費(fèi)用
公司付的這一筆就直接做管理費(fèi)用印花稅就可以了吧?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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