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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 13:48

你好
按財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件,應(yīng)列入稅金及附加科目
還按原規(guī)定,列于管理費(fèi)用,并沒有實(shí)質(zhì)性的影響

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 13:50

你們是有兩個(gè)江老師嗎

老江老師 解答

2019-08-13 13:51

哦哦,我也姓江~~~我答錯(cuò)了吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:08

哈哈,老師,順便問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 ,如果7月沒有銷售,但是抵扣了進(jìn)項(xiàng),形成了留抵,是下面這樣進(jìn)行賬務(wù)處理嗎:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
這樣屬于留抵增值稅,也可以下月或年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理

老江老師 解答

2019-08-13 14:12

不對(duì)的!
還是上面的那個(gè)文號(hào):財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)
(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。
  月度終了.........對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:15

1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)


這樣怎么不對(duì)了,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   借方余額,不就表示7月留抵的增值稅  嗎

老江老師 解答

2019-08-13 14:17

數(shù)額上是對(duì)的,實(shí)質(zhì)上結(jié)果是對(duì)的。但按文件的精神,三級(jí)科目的余額是不動(dòng)的,你動(dòng)了進(jìn)項(xiàng)稅額,所以不對(duì)!

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:19

那要怎么做,7月沒有銷售,但是抵扣了進(jìn)項(xiàng),申報(bào)表形成留抵稅

老江老師 解答

2019-08-13 14:21

借記  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
    貸記  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
下期
借記  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
   貸記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 

繳款
借記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸記 銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:31

為什么我問(wèn)了三個(gè)老師,三個(gè)老師的答案都不同的。。。。

老江老師 解答

2019-08-13 14:32

呵呵,肯定我是對(duì)的!
因?yàn)槲沂且罁?jù)文件的規(guī)定!
(實(shí)務(wù)中,也不要拘泥于形式,只要結(jié)果對(duì),也無(wú)所謂)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:34

但是你上面寫的那個(gè)分錄我搞不懂,又是轉(zhuǎn)出多交增值稅的,又是轉(zhuǎn)出未交增值稅的

老江老師 解答

2019-08-13 14:36

不管多還是少,全轉(zhuǎn)到未交增值稅
借方余額,不交
貸方余額,交掉

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:37

那這樣子,我直接用我剛那個(gè)分錄可以嗎,我覺得那個(gè)我比較好理解

老江老師 解答

2019-08-13 14:40

剛才說(shuō)了,結(jié)果是對(duì)的!
可以這樣做,并沒有實(shí)質(zhì)性的問(wèn)題!
(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,從94年開始,我就等財(cái)政部的規(guī)定,一直到今天,他就是不動(dòng)三級(jí)科目余額,不知道什么原因)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:44

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,從94年開始,我就等財(cái)政部的規(guī)定,一直到今天,他就是不動(dòng)三級(jí)科目余額,不知道什么原因。。。這個(gè)是啥意思

老江老師 解答

2019-08-13 14:45

理論上,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 科目的余額,到期末,要結(jié)平呀,已經(jīng)抵扣了
但,政策規(guī)定,不動(dòng)這個(gè)科目余額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:54

哪里有政策說(shuō)不動(dòng)這個(gè)科目啊,實(shí)際當(dāng)中每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不是要結(jié)平嗎

老江老師 解答

2019-08-13 14:55

那是自己結(jié)平的呀,22號(hào)文及以前的文件,都沒有寫到!

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2019-08-13 14:56

就是說(shuō)呀,都沒有文件規(guī)定說(shuō)不能動(dòng)這個(gè)三級(jí)科目,老師你何必這么死板呢,有時(shí)候?qū)嶋H工作當(dāng)中也不可能完全按照各種規(guī)定來(lái)辦事的吧

老江老師 解答

2019-08-13 14:57

呵呵,咱不爭(zhēng)論這個(gè)問(wèn)題
歡迎繼續(xù)提問(wèn)~~
答案滿意,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià),謝謝

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早期是的,財(cái)會(huì)2016.22文件之前是做管理費(fèi)用這個(gè)
2020-05-27 15:26:04
印花稅是放到稅金及附加科目核算的。
2019-09-04 14:37:11
是的,這個(gè)現(xiàn)在做稅金及附加
2019-02-26 10:57:50
你好!計(jì)入稅金及附加里面
2017-09-04 14:44:24
計(jì)入稅金及附加
2017-06-12 12:09:43
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