
老師我剛到一家社會促進(jìn)會做會計,他們把代發(fā)工資做成這種,收到錢時: 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 付出去時:借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款 平賬:借 預(yù)收賬款 貸 其他應(yīng)收款 ,這樣做對嗎?我總覺得不對勁
答: 你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。支付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
已付押金,還未收到發(fā)票,是不是借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款 ,收到發(fā)后就是:借:其他應(yīng)收款-XX押金,貸:預(yù)付賬款-XX公司
答: 你好 付押金,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款,押金是不通過預(yù)付賬款科目核算的 取得發(fā)票,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司流程是采購人員填公司的采購借款單,錢直接打給A公司,等發(fā)票回來后,員工報銷沖借款。 目前分錄是1、借款打錢時借:其他應(yīng)收款 -A公司 貸:銀行存款 2借:.預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款 3.發(fā)票回來 借.:原材料 貸 預(yù)付賬款 老師 我覺得這樣很麻煩 到底怎么做才能很清楚 又對
答: 錢是直接打給A公司的,您可以付款的時候,借:預(yù)付賬款-A公司貸:銀行存款。 發(fā)票回來 借.:原材料 貸 預(yù)付賬款 這樣少一個步驟。
老師,您好。請問公司支付水電費,發(fā)票沒收到。分錄一:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款分錄二:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款請問這兩個分錄都對嗎?有什么區(qū)別
預(yù)付了款項 如果沒有對方?jīng)]有開來發(fā)票 沒有設(shè)立預(yù)付賬款這個科目 是不是可以做成其他應(yīng)收款-XXX單位 貸:銀行存款
老師,請問公司預(yù)付了一筆裝修費,能否不設(shè)置預(yù)付賬款通過其他應(yīng)收款科目設(shè)置呢?借:其他應(yīng)收款-某企業(yè) 貸:銀行存款?


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2019-08-13 14:29
meizi老師 解答
2019-08-13 14:30
╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2019-08-13 14:38
meizi老師 解答
2019-08-13 14:45