
增值稅即征即退的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀老師:增值稅即征即退的會(huì)計(jì)分錄如下:1. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)科目-增值稅額2. 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:應(yīng)交稅費(fèi)科目-進(jìn)項(xiàng)稅額3. 增值稅銷項(xiàng)稅額:應(yīng)交稅費(fèi)科目-銷項(xiàng)稅額4. 增值稅退稅:應(yīng)交稅費(fèi)科目-退稅額是計(jì)入營業(yè)外收入嗎
答: 是的,收到增值稅的退稅時(shí),借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
老師,看見公司以前的會(huì)計(jì)月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有用"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”科目的,只用了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)”,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”這三個(gè)科目,這個(gè)要怎么處理呢?
答: 您好 請(qǐng)問以前會(huì)計(jì)分錄怎么寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
答: 同學(xué)你好,增值稅的月末處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅


.持之以恆` 追問
2019-08-13 17:35
軼塵老師 解答
2019-08-13 17:39
.持之以恆` 追問
2019-08-13 18:09
軼塵老師 解答
2019-08-13 18:33