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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-27 22:33

您好
請問以前會計分錄怎么寫的

萌neinei 追問

2021-06-27 22:41

借方應交稅費-應交增值稅-銷項
貸方應交稅費-應交增值稅-進項
差額計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金

bamboo老師 解答

2021-06-27 22:42

進項 銷項都已經(jīng)結平了  那不需要再處理了

萌neinei 追問

2021-06-27 22:44

我意思是想問直接用已交稅金這個科目符對不對,不需要用轉出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目嗎?

bamboo老師 解答

2021-06-27 22:47

直接用不對
應該是銷項-進項差額 用轉出未交增值稅科目和未交增值稅科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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