
我公司注冊資本為3500萬元,平時花銷收拾股東從個人賬戶轉(zhuǎn)出的,掛在其他應(yīng)付款上了。。資產(chǎn)負債表實收資本為0。公司已經(jīng)成立2年了,這樣行嗎?
答: 你好,這樣是不行的,平時花銷要從公戶里轉(zhuǎn)賬才行,
公司注冊資本1000萬,資產(chǎn)負債表里實收資本400萬,如果其他應(yīng)付款老板戶貸方余額500萬,是否有必要這樣處理一下?借:其他應(yīng)付款500萬,貸:實收資本500萬
答: 你好,需要股東會決議,和本人承諾書
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們公司的資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款-法人科目掛了650萬,我們的實收資本是0,公司的注冊資本是2000萬,現(xiàn)在我們想把其他應(yīng)付款-法人這650萬轉(zhuǎn)成實收資本,這樣操作有沒有風險,謝謝老師。
答: 你好,可以轉(zhuǎn)入實收資本,需要有股東與公司的協(xié)議,和公司管理層決議
注冊資金一直沒發(fā)過來,2019年只發(fā)生一筆費用,就是刻章費用,賬戶沒錢,個人墊付的款,借管理費,貸其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負債表不
剛買的會計軟件初始設(shè)置后資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款的余額到其他應(yīng)收賬款里了,怎么把它調(diào)過來呢?現(xiàn)在期初余額正好差350000,如何解決
為什么往來不會影響資產(chǎn)負債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會影響資產(chǎn)負債表呢


免貴姓劉 追問
2019-08-13 17:02
莊老師 解答
2019-08-13 17:09