
老師好,稅控盤(pán)全額抵扣490元,抵扣時(shí)是填到主表23欄和增值稅減免稅申報(bào)的本實(shí)際抵減稅額嗎?這倆填寫(xiě)順序有要求不?為啥減免明細(xì)表上填不上數(shù)字
答: 你好,應(yīng)該是480吧 抵扣時(shí)是填到增值稅主表23欄、附表四、減免明細(xì)表的本期實(shí)際抵扣稅額 要先填附表四、減免明細(xì)表,再填主表23欄
老師,280的航天技術(shù)服務(wù)費(fèi),本月全額抵扣,填了表4,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)還要再填寫(xiě)嘛
答: 學(xué)員您好,需要填寫(xiě)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
航天的服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣增值稅,在實(shí)際操作中,是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇操作嗎? 該抵減項(xiàng)目選擇什么呢?急急急,麻煩知道的老師及時(shí)解答一下,謝謝
答: 減免性質(zhì)代碼選擇9914,然后在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)

