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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 17:54

不做預(yù)算的事業(yè)單位就不存在預(yù)算會(huì)計(jì)
直接按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理,不存在同時(shí)用這兩項(xiàng)科目

々倩* 追問

2019-08-13 17:56

那是不是我以前的非流動(dòng)資產(chǎn)基金和財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)都同時(shí)轉(zhuǎn)入3001累計(jì)盈余

々倩* 追問

2019-08-13 18:01

還有我以前年度已經(jīng)支了的固定資產(chǎn)現(xiàn)在怎么計(jì)提折舊

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 18:29

之前的處理是對(duì)的,屬于累計(jì)結(jié)余。
你之前的固定資產(chǎn),現(xiàn)在折舊是
借,單位管理費(fèi)用
貸,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊

々倩* 追問

2019-08-13 18:42

我看新舊科目銜接,以前的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)入3001累計(jì)盈余還是8001資金結(jié)存還是8101財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 19:55

你之前是收付實(shí)現(xiàn)制
是結(jié)轉(zhuǎn)到資金結(jié)存處理的

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不做預(yù)算的事業(yè)單位就不存在預(yù)算會(huì)計(jì) 直接按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理,不存在同時(shí)用這兩項(xiàng)科目
2019-08-13 17:54:47
同學(xué)你好 是多選吧 AD
2024-09-12 12:52:47
這個(gè)沒有,
2017-03-26 16:38:07
您好,資產(chǎn)類一般在借方,負(fù)債、凈資產(chǎn)類一般在貸方,預(yù)算收入一般在貸方,預(yù)算支出一般在借方,資金結(jié)存兩方都會(huì)存在
2020-01-02 15:03:49
同學(xué)你好,上年度賬如果沒結(jié),直接改成正確的
2022-01-04 21:04:05
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