
您好 請問:我單位無形資產(chǎn)(軟件)原入賬價值10萬,支付3萬,7萬未支付,但收到全額發(fā)票并按月攤銷。后軟件未繼續(xù)開發(fā),也不再使用,7萬也不需支付。對方把10萬發(fā)票作廢,提供了3萬元的發(fā)票。我應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
答: 你好!按紅票原分錄沖紅按藍(lán)字發(fā)票入賬,調(diào)增攤銷金額
老師你好,當(dāng)月支付了軟件開發(fā)費(fèi)預(yù)付款,對方開具了全額發(fā)票,那當(dāng)月無形資產(chǎn)賬務(wù)處理要攤銷嗎
答: 具體要怎么賬務(wù)處理有完整分錄嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問我們給客戶先開了發(fā)票,客戶后來扣了款,也不讓作廢發(fā)票也不開紅沖,請問賬務(wù)處理怎么辦呢
答: 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款,一般是開紅字發(fā)票沖掉收入的,

